本帖最后由 madrabbit 于 2018-7-24 15:44 编辑
启用本ERP中的财务管理系统,需要以下几点的前期准备工作
二. 财务数据初始化。(经销商应收款数据,来源:报价单) (供应商应付款数据,来源:入库单) 应收款数据启用条件如下: 1.账务(应收)系统在报价正常运行后(所有定单报价都通过系统报价,并审核),
2.确认 依据时间、切换节点、 依据时间:确定对账时间依据,销售接单日期/审核报价日期/完成发货日期(三选一,确定后不要随意改变)
切换节点:确定时间节点,在此节点后,严格按流程走。(例如:2018年7月1日后,所有定单报价都通过系统报价,并审核) 在切换节点之前的所有报价单(以依据时间为准),应全部完成审核;切换节点之后报价单,不能审核; 初始化经销商尾款 经销商尾款 = 应收款(审核后报价单总额,依据时间)- 已收款(收款时间) 1.新增冲平报价单
在切换节点之前,新增一份冲平报价单 (如果切换节点为7月1日。需在6月30日以前,新增)
2.查询当前系统中应收款错误的余额 3.手工逐行报价 非规范报价,两行:
1 前期应收款余额(在经销商对账可以查到当前系统中错误的余额的负数),使得账面尾款为零(输入后,审核,在经销商对账检查是否为零); 2 实际尾款金额:切换节点时,实际尾款金额
这样,错误的尾款就冲平了,并且实际应收尾款金额也是正确的了.
应付款数据启用条件如下:
账务(应付)系统在入库正常运行后(所有商品部件都通过系统入库,确认准确进货价格,并审核),
依据时间:入库时间(应付)及付货款时间(已付) 切换节点:确定时间节点,在此节点后,严格按流程走 在切换节点之前的所有入库单,应全部完成登记。切换后不能再补登; 切换节点之前的所有已付款,应全部完成登记、审核。切换后不能再补登; 在完成初始化前,不要登记在切换节点之后的入库、付款
初始化供应商尾款 供应商尾款 = 应付款(入库单总额,按入库时间)- 已付款(付款时间) 在切换节点前,添加入库单(无物料,体现账目) 1. 在商品中添加两笔费用:前期采购平账、前期采购尾款
2.查询当前系统中应付款错误的余额
3.新增冲平入库单
在切换节点之前,新增一份冲平入库单 (如果切换节点为7月1日。需在6月30日以前,新增)
4.在冲平入库单中添加两行商品, 前期采购平账:金额为(在经销商对账可以查到当前系统中错误的余额的负数),使得账面尾款为零 前期采购尾款:金额为实际应付尾款
审核后在供应商对账中就可以查到正确的应付金额了.
后期控制 与经销商对账,使用系统生成的“经销商对账”结果; 与供应商对账,使用系统生成的“供应商对账”结果
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